申报常见问题解答
1、该企业为注销户、该企业为视同注销户、该企业为暂挂户!

2、如果申报成功后发现数据已经填写错误了,该怎么办?

3、增值税(一般纳税人)票表稽核(一窗式审核)失败!

4、已缴纳税额<>机内

5、申报4小票时提示:发票种类为3153,发票号码为0002531的发票重复!

6、.<附表二>第3栏前期认证相符且本期申报抵扣(份数)>当期稽核系统比对相符的专用发票抵扣联和协查后允许抵扣的专用发票抵扣联之和辅导期商贸企业校验有错!

7、审核没通过,本期不能申报此税种。

8、你所申报的增值税申报表(一般纳税人)类型与税务局注册的增值税申报表(小规模纳税人)类型式不匹配;您在税务部门的税务登记中为非增值税纳税人或你所申报的增值税(小规模纳税人申报表)未在税务局作税种登记。

9、企业使用的纳税票证非通用缴款书,请联系税务机关修改开业登记!

10、错误:主表第17栏不满足公式17=12+13D-14-15+16!错误:主表第19栏不满足公式19=11-18!错误:主表第20栏不满足公式20=17-18!错误:主表第24栏不满足公式24=19+21-23!错误:主表第38栏不满足公式38=16+22+36-37!

11、预算科目与经济类型不匹配

12、机内登记为查账征收,而您申报的为核定征收的报表,内资所得税申报

13、网上申报的申报期限是怎样规定的?

14、超过申报期仍没有申报或税款滞纳怎么办?

15、使用网上申报,开票的系统还要抄税、报税吗?

16、我是免抵退企业,怎样申报免抵退资料?

17、纳税人应做哪些准备?

1、该企业为注销户、该企业为视同注销户、该企业为暂挂户!
解决方法:如果核对确实,您将从申报名单中被删除。

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2、如果申报成功后发现数据已经填写错误了,该怎么办?
解决方法:如果已经进行了扣款开票,你必需到征管大厅要求税务人员给你处理;如果还未进行扣款开票,你可以通过电话,由信息中心进行处理。

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3、增值税(一般纳税人)票表稽核(一窗式审核)失败!
解决方法:企业填表错误。或者高平台未收到抄报税信息数据有误。企业操作流程错误,应该先抄报税信息数据

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4、已缴纳税额<>机内
解决方法:先审核一下您填写的数据,如数据无问题请联系信息中心。

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5、申报4小票时提示:发票种类为3153,发票号码为0002531的发票重复!
解决方法:在录入四小票数据的时候不要将同一份发票重复录入。请修改4小票数据后重新申报。

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6、.<附表二>第3栏前期认证相符且本期申报抵扣(份数)>当期稽核系统比对相符的专用发票抵扣联和协查后允许抵扣的专用发票抵扣联之和辅导期商贸企业校验有错!
解决方法:辅导期企业审核错误:报表填写错误,所填金额=税务局可抵扣金额之和。

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7、审核没通过,本期不能申报此税种。
解决方法:税务局的登记认定有问题,请您到税务局做正确的税种登记认定

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8、你所申报的增值税申报表(一般纳税人)类型与税务局注册的增值税申报表(小规模纳税人)类型式不匹配;您在税务部门的税务登记中为非增值税纳税人或你所申报的增值税(小规模纳税人申报表)未在税务局作税种登记。
解决方法:请检查你报的报表是否正确,如有疑问联系管理分局。

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9、企业使用的纳税票证非通用缴款书,请联系税务机关修改开业登记!
解决方法:请联系税务机关修改开业登记!

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10、错误:主表第17栏不满足公式17=12+13D-14-15+16!错误:主表第19栏不满足公式19=11-18!错误:主表第20栏不满足公式20=17-18!错误:主表第24栏不满足公式24=19+21-23!错误:主表第38栏不满足公式38=16+22+36-37!
解决方法:请去“下载升级”页面上,下载软件最新的安装程序安装一遍,并将一般纳税人主申报表重新载入,即可解决。

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11、预算科目与经济类型不匹配
解决方法:请联系税务机关重新做税种认定。

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12、机内登记为查账征收,而您申报的为核定征收的报表,内资所得税申报
解决方法:请您根据您的税务登记申报对应的申报表,如有疑问请联系管理分局。

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13、网上申报的申报期限是怎样规定的?
解决方法:网上申报的申报截止期限与手工申报时的截止相同,一般为每月的1~10日。但在申报期网上申报是24小时接收申报,申报期的最后一天截止到下午五点半。

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14、超过申报期仍没有申报或税款滞纳怎么办?
解决方法:超过申报期,网上申报不再接收申报数据,也不再从银行划拨税款。请尽快带上申报表和税款到征收大厅处理。

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15、使用网上申报,开票的系统还要抄税、报税吗?
解决方法:网上申报解决的是您每月的申报期(一般1~10日)到征收大厅排队申报的问题。防伪税控开票的系统是发票管理的系统,根据金税系统的要求仍要抄税、报税。

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16、我是免抵退企业,怎样申报免抵退资料?
解决方法:有免抵退企业,在申报前要先在免抵退软件上报到软盘,然后在客户端软件里导入软盘数据,与主表同时上报就可以了。

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17、纳税人应做哪些准备?
解决方法:纳税人应具备安装有Windows操作系统的微机(台式机或笔记本电脑),并要可以上因特网。

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